Доброго времени суток!
Такая ситуация: предыдущий бухгалтер за 2013 г. делал корректировочный отчет по НДС и провел операцию д. 68,02 - к. 19,03 сторно.
В результате по дебету 19 счета висит сальдо.
Как с ним быть? Как правильно его оттуда списать?
Может, когда делали корректировку, что-то недоделали, поэтому возник этот остаток?
Заранее спасибо!