Добрый день!
Компания является налоговым агентом. Ежемесячно сдает расчет о суммах выплаченных иностранным организациям. Но в расчете за 6 месяцев был ошибочно указан код периода - полугодие. Обнаружили только сейчас.
Выплаты происходят ежемесячно, но налог не удерживается, т.к. между государствами заключены соглашения об избежании двойного налогообложения.
Нужно ли сдать уточненный расчет, с кодом шесть месяцев?